﻿[{"KYE":"2567","KDE":"13","KNA":"ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี","KCO":"กตน. 1","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"1","KGO":"หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ","KWE":"50","KDS":"◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง                                                                                      ◊ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี                                                                        ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 เรื่อง                                   งบประมาณโครงการ : ไม่มี","KM1":"20","KD1":"ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 1 เรื่อง","KM2":"40","KD2":"ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 3 เรื่อง","KM3":"60","KD3":"ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 4 เรื่อง","KM4":"80","KD4":"ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 6 เรื่อง","KM5":"100","KD5":"ร้อยละของจำนวนรายงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 7 เรื่อง","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"100","KG1":"100","KG2":"100","KG3":"-","KSO":"แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการตรวจสอบ","KST":"y","K3Q":"60","K3D":"กตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2. ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง การเลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย และการเลือกรับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 3. ตรวจสอบการดำเนินงานด้านการรับ-จ่ายเงิน ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) 4.ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง","K3M":"3","K3W":"1.5","K3S":"n"},{"KYE":"2569","KDE":"13","KNA":"ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569","KCO":"กตน. 1","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"1","KGO":"หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ","KWE":"50","KDS":"การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง\r\nความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ\r\nที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี\r\nทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 10 เรื่อง","KM1":"60","KD1":"-","KM2":"70","KD2":"-","KM3":"80","KD3":"-","KM4":"90","KD4":"-","KM5":"100","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"100","KG1":"100","KG2":"100","KG3":"100","KSO":"แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และรายงานผลการตรวจสอบ","KST":"y","K3Q":null,"K3D":null,"K3M":null,"K3W":null,"K3S":null},{"KYE":"2568","KDE":"13","KNA":"จำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี","KCO":"กตน. 1","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"1","KGO":"หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ","KWE":"50","KDS":"◊ การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่น\r\nและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุง\r\nการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย\r\nและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน \r\nและบริหารจัดการความเสี่ยง          \r\n◊ ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ\r\nที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี                                          \r\n     ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 เรื่อง \r\n     งบประมาณโครงการ : ไม่มี","KM1":"8","KD1":"-","KM2":"9","KD2":"-","KM3":"10","KD3":"-","KM4":"11","KD4":"-","KM5":"12","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"จำนวนเรื่อง","KCG":"12","KG1":"7","KG2":"10","KG3":"10","KSO":"แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และรายงานผลการตรวจสอบ","KST":"y","K3Q":"4","K3D":"มีรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2) การตรวจสอบการดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรม 3) การตรวจสอบการใช้รถราชการ การเลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่าย และการเลือกรับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. และ 4) การตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชีของ สป.กค.","K3M":"1","K3W":"0.5","K3S":"y"},{"KYE":"2566","KDE":"13","KNA":"ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี","KCO":"กตน. 1","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"1","KGO":"กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ","KWE":"40","KDS":"t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง                                                       t ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนเรื่องตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี                                                                                                 ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 เรื่อง","KM1":"20","KD1":"ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 2 เรื่อง","KM2":"40","KD2":"ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 4 เรื่อง","KM3":"60","KD3":"ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 6 เรื่อง","KM4":"80","KD4":"ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 8 เรื่อง","KM5":"100","KD5":"ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี จำนวน 10 เรื่อง","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"100","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการตรวจสอบ","KST":"y","K3Q":"63.64","K3D":"กตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค. 2. ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ สป.กค. 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการใช้วัสดุสำนักงานของ สป.กค 4. ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน 5. ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง การเลือกรับเงินค่ตอบแทนเหมาจ่าย และการเลือกรับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 6. ตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ สป.กค. 7. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)","K3M":"3.182","K3W":"1.2728","K3S":"y"},{"KYE":"2565","KDE":"13","KNA":"ร้อยละของจำนวนงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี","KCO":"กตน. 1","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"1","KGO":"กระบวนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ","KWE":"50","KDS":"t การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง                                                        t ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนเรื่องตรวจสอบที่ได้ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบประจำปี                                                                                                 ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 10 เรื่อง","KM1":"20","KD1":"-","KM2":"40","KD2":"-","KM3":"60","KD3":"-","KM4":"80","KD4":"-","KM5":"100","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"100","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการตรวจสอบ","KST":"y","K3Q":"40","K3D":"กตน. ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ สป.กค. 2. ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง การเลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายและการเลือกรับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สป.กค 4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)","K3M":"2","K3W":"1","K3S":"y"},{"KYE":"2566","KDE":"13","KNA":"ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566","KCO":"กตน. 2","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"2","KGO":"ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มตรวจสอบภายใน","KWE":"15","KDS":"กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น","KM1":"68","KD1":"-","KM2":"71","KD2":"-","KM3":"74","KD3":"-","KM4":"77","KD4":"-","KM5":"80","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"80","KG1":"84.7","KG2":"78.64","KG3":"74","KSO":"ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน","KST":"y","K3Q":"0","K3D":"","K3M":"0","K3W":"0","K3S":"y"},{"KYE":"2569","KDE":"13","KNA":"ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569","KCO":"กตน. 3","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"2","KGO":"งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน","KWE":"5","KDS":"กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ\r\nของหน่วยรับตรวจในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ ทบทวน และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง\/พัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น","KM1":"81","KD1":"-","KM2":"83","KD2":"-","KM3":"85","KD3":"-","KM4":"87","KD4":"-","KM5":"89","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"89","KG1":"91.28","KG2":"88.4","KG3":"85.95","KSO":"แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลสำรวจ\r\nความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569","KST":"y","K3Q":null,"K3D":null,"K3M":null,"K3W":null,"K3S":null},{"KYE":"2567","KDE":"13","KNA":"ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567","KCO":"กตน. 2","KPO":"1","KPD":"2","KPM":"2","KGO":"บริหารจัดการมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ","KWE":"10","KDS":"กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งบประมาณโครงการ : -","KM1":"68","KD1":"-","KM2":"71","KD2":"-","KM3":"74","KD3":"-","KM4":"77","KD4":"-","KM5":"80","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"80","KG1":"80.5","KG2":"84.7","KG3":"78.64","KSO":"ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน","KST":"y","K3Q":null,"K3D":null,"K3M":null,"K3W":null,"K3S":null},{"KYE":"2569","KDE":"13","KNA":"ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569","KCO":"กตน. 2","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"2","KGO":"งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน","KWE":"5","KDS":"กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น","KM1":"76","KD1":"-","KM2":"78","KD2":"-","KM3":"80","KD3":"-","KM4":"82","KD4":"-","KM5":"84","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"84","KG1":"88.9","KG2":"83.1","KG3":"80.5","KSO":"ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน","KST":"y","K3Q":null,"K3D":null,"K3M":null,"K3W":null,"K3S":null},{"KYE":"2568","KDE":"13","KNA":"ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568","KCO":"กตน. 2","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"2","KGO":"งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน","KWE":"5","KDS":"กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น\r\nงบประมาณโครงการ : ไม่มี","KM1":"74","KD1":"-","KM2":"76","KD2":"-","KM3":"78","KD3":"-","KM4":"80","KD4":"-","KM5":"82","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"82","KG1":"83.1","KG2":"80.5","KG3":"84.7","KSO":"ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน","KST":"y","K3Q":"0","K3D":"","K3M":"0","K3W":"0","K3S":"y"},{"KYE":"2568","KDE":"13","KNA":"ร้อยละความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568","KCO":"กตน. 3","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"2","KGO":"งานบริการให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน","KWE":"5","KDS":"กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ\r\nของหน่วยรับตรวจในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการวิเคราะห์ ทบทวน และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง\/พัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น\r\nงบประมาณโครงการ : ไม่มี","KM1":"80","KD1":"พอใจน้อยที่สุด","KM2":"82","KD2":"พอใจน้อย","KM3":"84","KD3":"พอใจปานกลาง","KM4":"86","KD4":"พอใจมาก","KM5":"88","KD5":"พอใจมากที่สุด","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"88","KG1":"88.4","KG2":"85.95","KG3":"88.33","KSO":"แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน\r\nของกลุ่มตรวจสอบภายใน และรายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568","KST":"y","K3Q":"0","K3D":"","K3M":"0","K3W":"0","K3S":"y"},{"KYE":"2565","KDE":"13","KNA":"ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565","KCO":"กตน. 2","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"2","KGO":"ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มตรวจสอบภายใน","KWE":"10","KDS":"กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น","KM1":"68","KD1":"-","KM2":"71","KD2":"-","KM3":"74","KD3":"-","KM4":"77","KD4":"-","KM5":"80","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"80","KG1":"78.64","KG2":"74","KG3":"78.8","KSO":"ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาชน และสื่อมวลชน","KST":"y","K3Q":"0","K3D":"","K3M":"0","K3W":"0","K3S":"y"},{"KYE":"2569","KDE":"13","KNA":"จำนวนเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ได้จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic","KCO":"กตน. 5","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"3","KGO":"นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ","KWE":"10","KDS":"เพื่อให้การบริการด้านการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในได้อย่างทั่วถึง \r\nกลุ่มตรวจสอบภายในจึงดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาเชิงรุก โดยการจัดทำ Infographic เผยแพร่เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง","KM1":"6","KD1":"-","KM2":"7","KD2":"-","KM3":"8","KD3":"-","KM4":"9","KD4":"-","KM5":"10","KD5":"-","KCD":"จำนวนเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ได้จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic","KUN":"เรื่อง","KCG":"10","KG1":"9","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569","KST":"y","K3Q":null,"K3D":null,"K3M":null,"K3W":null,"K3S":null},{"KYE":"2566","KDE":"13","KNA":"ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ","KCO":"กตน. 3","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"3","KGO":"สนับสนุนการดำเนินงานของกตน. ให้มีประสิทธิภาพ","KWE":"30","KDS":"มุ่งเน้นให้บุคลากรของ กตน.พัฒนากระบวนการด้านการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเสริมสร้างการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น","KM1":"20","KD1":"จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ : จำนวน 2 เรื่อง (ร้อยละ 20)","KM2":"40","KD2":"จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ : จำนวน 4 เรื่อง (ร้อยละ 40)","KM3":"60","KD3":"จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ : จำนวน 6 เรื่อง (ร้อยละ 60)","KM4":"80","KD4":"จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ : จำนวน 8 เรื่อง (ร้อยละ 80)","KM5":"100","KD5":"จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) ด้านการตรวจสอบ : จำนวน 10 เรื่อง (ร้อยละ 100)","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"100","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566","KST":"y","K3Q":"63.64","K3D":"กตน. ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement plan) แล้วเสร็จ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป.กค. 2. ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ สป.กค. 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการควบคุมการใช้วัสดุสำนักงานของ สป.กค 4. ตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน 5. ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง การเลือกรับเงินค่ตอบแทนเหมาจ่าย และการเลือกรับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 6. ตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของ สป.กค. 7. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)","K3M":"3.182","K3W":"0.9546","K3S":"y"},{"KYE":"2569","KDE":"13","KNA":"ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน","KCO":"กตน. 4","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"3","KGO":"1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร","KWE":"10","KDS":"ตามแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ \r\nหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สป.กค. และ สร.กค มีการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ผ่านการออกแบบและการจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ","KM1":"1","KD1":"พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนำมาปรับปรุง","KM2":"2","KD2":"ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงาน\/วิธีการในการปรับปรุงกระบวนงาน","KM3":"3","KD3":"จัดทำโครงร่างการปรับปรุงกระบวนงานหรือออกแบบกระบวนงานที่ปรับปรุงใหม่","KM4":"4","KD4":"จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้ปรับปรุงกระบวนงาน","KM5":"5","KD5":"จัดทำคู่มือฯ ตามแบบฟอร์มที่ กพร. กำหนด แล้วเสร็จ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน","KCD":"","KUN":"ระดับ","KCG":"5","KG1":"5","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง","KST":"y","K3Q":null,"K3D":null,"K3M":null,"K3W":null,"K3S":null},{"KYE":"2567","KDE":"13","KNA":"ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน","KCO":"กตน. 3","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"3","KGO":"นำระบบสารสนเทศ มาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ","KWE":"30","KDS":"การพัฒนาระบบการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานของบุคลากร กตน.                                                                     งบประมาณโครงการ : -","KM1":"1","KD1":"วิเคราะห์ระบบการติดตามผลฯ ในปัจจุบัน","KM2":"2","KD2":"ประชุมหารือภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำระบบ","KM3":"3","KD3":"ศึกษาข้อมูลในการจัดทำระบบ","KM4":"4","KD4":"กำหนดความต้องการของระบบ","KM5":"5","KD5":"ออกแบบและพัฒนาระบบ","KCD":"-","KUN":"ระดับ","KCG":"5","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่มีข้อเสนอแนะ","KST":"y","K3Q":"4","K3D":"กตน. ดำเนินการพัฒนาระบบติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จในขั้นตอนที่ 4 กำหนดความต้องการของระบบ","K3M":"4","K3W":"1.2","K3S":"y"},{"KYE":"2565","KDE":"13","KNA":"ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอัพโหลดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์","KCO":"กตน. 3","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"3","KGO":"สนับสนุนการดำเนินงานของกตน. ให้มีประสิทธิภาพ","KWE":"30","KDS":"มุ้งเน้นให้บุคลากรของ กตน. ใช้ประโยชน์จากการนำเทคนิคคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดเก็บเอกสาร คือ การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ e - Document สามารถลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลเอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร โดยการสแกนเอกสารการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ e - Document ในระบบ e-office (ระบบจัดเก็บเอกสาร)","KM1":"20","KD1":"-","KM2":"40","KD2":"-","KM3":"60","KD3":"-","KM4":"80","KD4":"-","KM5":"100","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"ร้อยละ","KCG":"100","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบในแต่ละเรื่องเสร็จครบถ้วนทุกกระบวนงานแล้ว กำหนดให้เจ้าหน้าที่ธุรการรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสแกนเอกสารการตรวจสอบและจัดเก็บไว้ในรูปแบบ e - Document ในระบบ e-office (ระบบจัดเก็บเอกสาร)","KST":"y","K3Q":"40","K3D":"กตน. สามารถจัดเก็บ ข้อมูล เอกสารงานตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และอัพโหลดในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อย แล้ว จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สป. กค. 2. ตรวจสอบการใช้รถส่วนกลาง การเลือกรับเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายและการเลือกรับรถประจำตำแหน่งของ สป.กค. 3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ สป.กค. 4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)","K3M":"2","K3W":"0.6","K3S":"y"},{"KYE":"2568","KDE":"13","KNA":"ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน","KCO":"กตน. 4","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"3","KGO":"นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ","KWE":"10","KDS":"ตามแนวทางการดำเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด สป.กค. และ สร.กค มีการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ผ่านการออกแบบและการจัดการกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน เกิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ\r\nงบประมาณโครงการ : ไม่มี","KM1":"1","KD1":"พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานเพื่อนำมาปรับปรุง","KM2":"2","KD2":"ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงาน\/วิธีการในการปรับปรุงกระบวนงาน","KM3":"3","KD3":"จัดทำโครงร่างการปรับปรุงกระบวนงานหรือออกแบบกระบวนงานที่ปรับปรุงใหม่","KM4":"4","KD4":"จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้ปรับปรุงกระบวนงาน","KM5":"5","KD5":"จัดทำคู่มือฯ ตามแบบฟอร์มที่ กพร. กำหนด แล้วเสร็จ อย่างน้อย 1 กระบวนงาน","KCD":"","KUN":"ระดับ","KCG":"5","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และคำสั่งต่าง ๆ         \r\nที่เกี่ยวข้อง","KST":"y","K3Q":"4","K3D":"จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานตามที่ได้ปรับปรุงกระบวนงาน ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chat)","K3M":"4","K3W":"0.4","K3S":"y"},{"KYE":"2568","KDE":"13","KNA":"ระดับความสำเร็จของการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน","KCO":"กตน. 5","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"3","KGO":"นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ","KWE":"10","KDS":"เพื่อให้การบริการด้านการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลังได้มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในได้อย่างทั่วถึง กลุ่มตรวจสอบภายในจึงดำเนินการประชาสัมพันธ์การให้คำปรึกษาเชิงรุก โดยการจัดทำ Infographic เผยแพร่ทางโทรทัศน์หน้าลิฟท์ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง\r\nงบประมาณโครงการ : ไม่มี","KM1":"1","KD1":"จัดทำรายการองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน","KM2":"2","KD2":"สามารถดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 1 เรื่อง","KM3":"3","KD3":"สามารถดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง","KM4":"4","KD4":"สามารถดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 3 เรื่อง","KM5":"5","KD5":"สามารถดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 4 เรื่อง","KCD":"-","KUN":"ระดับ","KCG":"5","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการตรวจสอบ","KST":"y","K3Q":"4","K3D":"ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ Infographic เสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การควบคุมภายใน 2) การจัดฝึกอบรม และ 3) การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี","K3M":"4","K3W":"0.4","K3S":"y"},{"KYE":"2569","KDE":"13","KNA":"ร้อยละของข้าราชการ\/พนักงานราชการ\/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม\/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ","KCO":"กตน. 6","KPO":"1","KPD":"2","KPM":"4","KGO":"พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร","KWE":"20","KDS":"บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม\/สัมมนา \r\nทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะ\r\nในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ","KM1":"50","KD1":"-","KM2":"60","KD2":"-","KM3":"70","KD3":"-","KM4":"80","KD4":"-","KM5":"90","KD5":"-","KCD":"สำหรับ “ข้าราชการ” ให้เข้าร่วมการฝึกอบรม\/สัมมนา อย่างน้อย 2 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรของ สป.กค. 1 หลักสูตร","KUN":"ร้อยละ","KCG":"90","KG1":"100","KG2":"100","KG3":"100","KSO":"รายชื่อหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม\/สัมมนา","KST":"y","K3Q":null,"K3D":null,"K3M":null,"K3W":null,"K3S":null},{"KYE":"2568","KDE":"13","KNA":"ร้อยละของข้าราชการ\/พนักงานราชการ\/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม\/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ","KCO":"กตน. 7","KPO":"1","KPD":"2","KPM":"4","KGO":"พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร","KWE":"15","KDS":"บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม\/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ                                  \r\nงบประมาณโครงการ : ไม่มี","KM1":"50","KD1":"-","KM2":"60","KD2":"-","KM3":"70","KD3":"-","KM4":"80","KD4":"-","KM5":"90","KD5":"-","KCD":"บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน","KUN":"ร้อยละ","KCG":"90","KG1":"90","KG2":"80","KG3":"-","KSO":"หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน","KST":"y","K3Q":"100","K3D":"บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนเข้ารับการฝึกอบรม\/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว","K3M":"5","K3W":"0.75","K3S":"y"},{"KYE":"2568","KDE":"13","KNA":"ระดับความสำเร็จของการผลักดันการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน","KCO":"กตน. 6","KPO":"1","KPD":"1","KPM":"4","KGO":"1. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ2. พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร","KWE":"5","KDS":"สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการประกวดรางวัลคนคลังคิด โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นให้บุคลากรในสังกัด สป.กค. และสร.กค. เกิดความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน\r\nงบประมาณโครงการ : ไม่มี","KM1":"1","KD1":"หน่วยงานจัดส่งบุคลากรร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คนคลังคิด","KM2":"2","KD2":"-","KM3":"3","KD3":"-","KM4":"4","KD4":"-","KM5":"5","KD5":"หน่วยงานส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล คนคลังคิด อย่างน้อย 1 ผลงาน","KCD":"","KUN":"ระดับ","KCG":"5","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"โครงการประกวดรางวัล คนคลังคิด season 5","KST":"y","K3Q":"1","K3D":"บุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ MOF Quickathon ภายใต้โครงการประกวดรางวัลคนคลังคิด Season 5 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2568","K3M":"1","K3W":"0.05","K3S":"y"},{"KYE":"2567","KDE":"13","KNA":"ร้อยละของข้าราชการ\/พนักงานราชการ\/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม\/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ","KCO":"กตน. 4","KPO":"2","KPD":"1","KPM":"4","KGO":"พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร","KWE":"10","KDS":"บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม\/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ                                              งบประมาณโครงการ : -","KM1":"50","KD1":"-","KM2":"60","KD2":"-","KM3":"70","KD3":"-","KM4":"80","KD4":"-","KM5":"90","KD5":"-","KCD":"บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน","KUN":"ร้อยละ","KCG":"90","KG1":"80","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน","KST":"y","K3Q":"100","K3D":"ข้าราชการ\/พนักงานราชการ\/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม\/สัมมนา อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ จำนวน 14 คน","K3M":"5","K3W":"0.5","K3S":"y"},{"KYE":"2566","KDE":"13","KNA":"ร้อยละของข้าราชการ\/พนักงานราชการ\/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม\/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ\/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ (ไม่รวมกับการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน)","KCO":"กตน. 5","KPO":"2","KPD":"1","KPM":"4","KGO":"พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)","KWE":"10","KDS":"บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายในทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม\/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ","KM1":"40","KD1":"-","KM2":"50","KD2":"-","KM3":"60","KD3":"-","KM4":"70","KD4":"-","KM5":"80","KD5":"-","KCD":"บุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน","KUN":"ร้อยละ","KCG":"80","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง","KST":"y","K3Q":"93.33","K3D":"ข้าราชการ\/พนักงานราชการ\/ลูกจ้างชั่วคราว ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม\/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ\/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปีงบประมาณ (ไม่รวมกับการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน) จำนวน 14 คน","K3M":"5","K3W":"0.5","K3S":"y"},{"KYE":"2566","KDE":"13","KNA":"ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน  ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน","KCO":"กตน. 4","KPO":"2","KPD":"1","KPM":"4","KGO":"พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน","KWE":"5","KDS":"บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน  ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม\/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ","KM1":"40","KD1":"-","KM2":"50","KD2":"-","KM3":"60","KD3":"-","KM4":"70","KD4":"-","KM5":"80","KD5":"-","KCD":"บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน","KUN":"ร้อยละ","KCG":"80","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง","KST":"y","K3Q":"90.91","K3D":"บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ จำนวน 10 คน","K3M":"5","K3W":"0.25","K3S":"y"},{"KYE":"2565","KDE":"13","KNA":"ร้อยละของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน  ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน","KCO":"กตน. 5","KPO":"2","KPD":"1","KPM":"4","KGO":"พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน","KWE":"5","KDS":"บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน  ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับรับการฝึกอบรม\/สัมมนา ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ","KM1":"50","KD1":"-","KM2":"55","KD2":"-","KM3":"60","KD3":"-","KM4":"65","KD4":"-","KM5":"70","KD5":"-","KCD":"บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ไม่รวมผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง (ผู้กำกับดูแลกลุ่มตรวจสอบภายใน) และนางสาวประภาพร จันทร์นิฤทัย (ลาคลอด)","KUN":"ร้อยละ","KCG":"70","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"หนังสือตอบรับการเข้าฝึกอบรมกับหน่วยงานที่จัดอบรม หรือการรับรู้ รับทราบ จากการสั่งการ และแจ้งเวียนของผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง","KST":"y","K3Q":"70","K3D":"บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้รับการอบรมตามหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ จำนวน 9 คน","K3M":"5","K3W":"0.25","K3S":"y"},{"KYE":"2565","KDE":"13","KNA":"จำนวนเรื่องที่ได้จัดทำองค์ความรู้ (KM) ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร","KCO":"กตน. 4","KPO":"2","KPD":"1","KPM":"4","KGO":"พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน","KWE":"5","KDS":"บุคลากรของ กตน. ได้รับการสนับสนุนในการเสริมสร้างองค์ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ โดยการจัดการความรู้ (KM) เนื้อหาสาระที่ได้จากการฝึกอบรม\/สัมมนาทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือในเรื่องที่เป็นประโยชน์ จำนวน 5 เรื่อง","KM1":"1","KD1":"-","KM2":"2","KD2":"-","KM3":"3","KD3":"-","KM4":"4","KD4":"-","KM5":"5","KD5":"-","KCD":"-","KUN":"จำนวน","KCG":"5","KG1":"-","KG2":"-","KG3":"-","KSO":"ผู้ตรวจสอบภายในจัดทำ km ตามเรื่องที่ได้เข้ารับการอบรม และผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง แจ้งเวียนให้บุคลากรใน กตน. รับรู้ รับทราบ รวมถึงนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง","KST":"y","K3Q":"5","K3D":"กตน. จัดทำองค์ความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร แล้วเสร็จ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การวางแผนการตรวจสอบ 2. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 3. การบริหารจัดการความเสี่ยง 4. การควบคุมภายใน 5. การรายงานผลการตรวจสอบ โดย ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง แจ้งเวียนให้บุคลากรของ กตน. ศึกษาเรียนรู้ (KM ของกตน.)","K3M":"5","K3W":"0.25","K3S":"y"}]