| หน่วยงาน | กลุ่มตรวจสอบภายใน | |||
| ปีงบประมาณ | 2569 | |||
| ตัวชี้วัด | ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |||
| รหัสตัวชี้วัด | กตน. 1 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | พัฒนาการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||
| เป้าประสงค์ | หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 50 | |||
| คำอธิบาย |
การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 10 เรื่อง |
|||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 60 | - | ||
| 2 | 70 | - | ||
| 3 | 80 | - | ||
| 4 | 90 | - | ||
| 5 | 100 | - | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | - | |||
| หน่วยวัด | ร้อยละ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และรายงานผลการตรวจสอบ | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | นางสาวกิติยา ตั้งจาตุรันต์ และนางสาวณัฏฐณิชา เพ็ชรพังงา | เบอร์ติดต่อ | ภายใน 2652 , 2651 | |
| ผู้สนับสนุน | ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน | เบอร์ติดต่อ | - | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | ||||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | ||||
| คะแนนตัวชี้วัด | ||||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | ||||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน | - ไม่มี - | |||
4 1 7 6 9