OPS Plan

แผนยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือการใช้ระบบ

ติดต่อเรา
XML JSON CSV Excel Word
ตัวชี้วัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ปีงบประมาณ 2569
ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รหัสตัวชี้วัด กตน. 1
แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน พัฒนาการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน
มิติการประเมินผล มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ
น้ำหนัก (ร้อยละ) 50
คำอธิบาย การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ การตรวจสอบภายในจะช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วยการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ หมายถึง จำนวนรายงานผลการตรวจสอบ
ที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนการตรวจสอบประจำปี
ทั้งนี้ กตน. มีแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 10 เรื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับคะแนนตัวชี้วัด ระดับผลการดำเนินงาน คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน
1 60 -
2 70 -
3 80 -
4 90 -
5 100 -
เงื่อนไข (ถ้ามี) -
หน่วยวัด ร้อยละ
เป้าหมายปีปัจจุบัน 100
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) 100
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) 100
ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) 100
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และรายงานผลการตรวจสอบ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นางสาวกิติยา ตั้งจาตุรันต์ และนางสาวณัฏฐณิชา เพ็ชรพังงา เบอร์ติดต่อ ภายใน 2652 , 2651
ผู้สนับสนุน ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน เบอร์ติดต่อ -
รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
ผลการดำเนินงาน
รายละเอียดการดำเนินงาน
คะแนนตัวชี้วัด
คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน - ไม่มี -
ส่วนบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศกระทรวงการคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3305
จำนวนผู้เข้าชม

4 1 7 6 9