| หน่วยงาน | สำนักบริหารกลาง | |||
| ปีงบประมาณ | 2569 | |||
| ตัวชี้วัด | ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม(ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่ใช้เงินงบประมาณไม่ครบ | |||
| รหัสตัวชี้วัด | สบก.1 | |||
| แผนปฏิบัติราชการของ สป.กค. | การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน | |||
| ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน | เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและการประสานงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล | |||
| มิติการประเมินผล | มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ | |||
| เป้าประสงค์ | การบริหารจัดการและการประสานงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล | |||
| น้ำหนัก (ร้อยละ) | 50 | |||
| คำอธิบาย |
1.การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) 2.การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำปี) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ |
|||
| เกณฑ์การให้คะแนน | ||||
| ระดับคะแนนตัวชี้วัด | ระดับผลการดำเนินงาน | คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน | ||
| 1 | 80 | -ร้อยละ 80 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ | ||
| 2 | 85 | -ร้อยละ 85 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณ ให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ | ||
| 3 | 90 | -ร้อยละ 90 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ | ||
| 4 | 95 | -ร้อยละ 95 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ | ||
| 5 | 100 | -ร้อยละ 100 ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงิน | ||
| เงื่อนไข (ถ้ามี) | 1. การกำหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 100 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง WWW.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ 3. โครงการที่สามารถประหยัดงบประมาณได้ถือเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ให้มีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยการชี้แจงเพิ่มเติมว่าสามารถประหยัดงบประมาณได้เท่าไร | |||
| หน่วยวัด | ร้อยละ | |||
| เป้าหมายปีปัจจุบัน | 100 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 1 ปี (ถ้ามี) | 99.65 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 2 ปี (ถ้ามี) | 94.90 | |||
| ข้อมูลพื้นฐานย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) | 100 | |||
| แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล | ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2568 ถึง เดือนกันยายน 2569 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai) | |||
| ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด | ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง | เบอร์ติดต่อ | 28880 | |
| ผู้สนับสนุน | 1. น.ส.นิตยา คันศร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 2. น.ส.พภัสสรณ์ วีรวัฒนกุมพะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ | เบอร์ติดต่อ | 28890 และ 28891 | |
| รายงานผลการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 |
| ผลการดำเนินงาน | 34.40 | 59.58 | ||
| รายละเอียดการดำเนินงาน | 1.รายจ่ายประจำวงเงินงบประมาณ 428.15 ล้านบาท การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ จำนวน 153.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.83 2.รายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ 413.90 ล้านบาท การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ จำนวน 136.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.91 3.รวมวงเงินงบประมาณ 842.05 ล้านบาท การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ จำนวน 289.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.4 | 1.รายจ่ายประจำวงเงินงบประมาณ 428.15 ล้านบาท การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ จำนวน 260.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.87 2.รายจ่ายลงทุนวงเงินงบประมาณ 413.90 ล้านบาท การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ จำนวน 241.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.25 3.รวมวงเงินงบประมาณ 842.05 ล้านบาท การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ไม่รวมงบกลาง) ทั้งนี้ การใช้จ่ายงบประมาณให้หมายความรวมถึง การก่อหนี้ผู้พัน และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวมถึงเงินเหลือจ่ายของโครงการที่สามารถประหยัดเงินงบประมาณได้ จำนวน 501.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.58 | ||
| คะแนนตัวชี้วัด | 1 | 1 | ||
| คะแนนถ่วงน้ำหนัก | 0.5 | 0.5 | ||
| ไฟล์เอกสาร/หลักฐาน |
1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 69 ของ สป.กค. ไตรมาส 1 2. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 69 ของ สป.กค. ไตรมาส 2 |
|||
8 0 2 2 9